Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 № 179-п
(ред. от 14.07.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 23(116), 30.06.2006.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2009 № 83-п, вступившего в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.07.2008 № 321-п, вступили в силу в день, следующий за днем официального опубликования.



СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2006 г. № 179-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА
СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ

(в ред. Постановлений Совета администрации края
от 24.04.2007 № 158-п, от 14.01.2008 № 5-п,
от 14.07.2008 № 321-п)

В соответствии со статьей 68 Устава Красноярского края, Постановлением Совета администрации края от 28.10.05 № 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006 - 2007 годы" постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение 1).
2. Утвердить перечень показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края (приложение 2).
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.1. Утвердить Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (приложение № 3).
(п. 2.1. введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
3. Заместителям Губернатора края - руководителям департаментов администрации Красноярского края при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
4. Руководителям органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края разработку ведомственных целевых программ осуществлять на основе показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, утвержденных настоящим Постановлением.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
4.1. Руководителям органов исполнительной власти края при подготовке отчетов о реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ, утвержденным настоящим постановлением.
(п. 4.1. введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края
Л.В.КУЗНЕЦОВ





Приложение 1
к Постановлению
Совета администрации края
от 28 июня 2006 г. № 179-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях настоящего Порядка под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи органов исполнительной власти края, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
1.2. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из задач, установленных положениями о соответствующих органах исполнительной власти края.
Для оценки достижения поставленных целей ведомственных целевых программ устанавливаются показатели, характеризующие результат реализации программы (далее - целевые показатели). Целевые показатели должны отражать изменения социально-экономической среды, на которую направлено действие программы.
1.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности, и структурные подразделения аппарата Совета администрации края:
департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края;
департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края;
департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края;
департамент жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края;
департамент природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края;
управление Совета администрации Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
управление информационной политики Совета администрации края.
Данные органы исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Совета администрации края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:
цели и задачи деятельности;
расходные обязательства и формирование доходов;
планируемые результаты деятельности, включающие в себя целевые показатели и показатели результативности по задачам;
план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;
распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.
1.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности:
департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края;
департамент природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края;
департамент строительства и архитектуры администрации Красноярского края;
департамент сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации Красноярского края.
Данные органы исполнительной власти края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:
цели и задачи;
характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих в совокупности более 70% объемов производства отрасли (вида экономической деятельности);
планируемые целевые показатели программы и показатели развития отрасли (вида экономической деятельности);
комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности);
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий по программе.

2. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Ведомственные целевые программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Ведомственные целевые программы включают обоснование целей и задач деятельности органов исполнительной власти края, результаты деятельности органов исполнительной власти края.
2.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику, структурные подразделения аппарата Совета администрации края разрабатывают ведомственные целевые программы в рамках лимитов бюджетных средств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств департаментом финансов администрации Красноярского края на планируемый трехлетний период, с выделением сумм (по каждому году планового периода и главному распорядителю бюджетных средств, реализующих мероприятия в рамках ведомственной целевой программы) органу исполнительной власти края либо средств государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
2.3.1. Предложения органов исполнительной власти края по объемам осуществляемых за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию ведомственных целевых программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых программ.
2.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности), разрабатывают программы на трехлетний период с указанием сумм государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
2.4.1. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края.

3. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы.
Разработанный проект программы вносится на рассмотрение в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и в департамент финансов администрации Красноярского края.
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края в течение пяти дней рассматривают и готовят замечания к проекту программы.
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края по согласованию с департаментом финансов администрации Красноярского края принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной Постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 № 74-п "О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки" (далее - комиссия).
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края вносит предложение председателю комиссии о рассмотрении проекта программы на заседании комиссии.
График рассмотрения ведомственных целевых программ утверждает председатель комиссии.
Доработанный проект программы вносится на рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения департаментом экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края.
Проект программы вносится на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы.
3.2. Согласование проекта программы.
Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование:
поставленных целей, задач и мероприятий программы;
перечня целевых показателей, показателей результативности программы;
обоснованности расходов краевого бюджета.
Комиссия выносит предложение о принятии или о доработке представленного проекта программы.
Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией.
3.3. Подготовка проекта программы к утверждению.
Комиссия выносит предложение о возможности утверждения представленного проекта программы.
Протокол решения комиссии направляется руководителю органа исполнительной власти края, представившему на рассмотрение проект программы.
Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности утверждения проекта программы, направляет в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края проект программы и информацию о параметрах проекта ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для программ, разработанных органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности).
В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в срок до первого сентября года, предшествующего очередному финансовому году, на который рассчитано действие программы, готовит проект распоряжения Совета администрации края об утверждении ведомственной целевой программы.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Ведомственные целевые программы реализуются органами исполнительной власти края.
4.2. Органы исполнительной власти края несут ответственность за реализацию ведомственной целевой программы.
4.3. Контроль за реализацией ведомственных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности, органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности, структурными подразделениями аппарата Совета администрации края.
4.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за реализацией ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в соответствии с Макетом отчета о реализации ведомственной целевой программы и в порядке, согласованном с департаментом экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департаментом финансов администрации Красноярского края. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4.5. Отчеты о реализации ведомственных целевых программ, включая план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий представляются органами исполнительной власти края, осуществляющими контроль за реализацией ведомственных целевых программ, в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
4.6. Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в Совет администрации Красноярского края сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год, согласованную с департаментом финансов администрации Красноярского края, в части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности).
Отчеты о реализации ведомственных целевых программ за отчетный год выносятся для рассмотрения на заседании комиссии.





Приложение № 1
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ДЛЯ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы включает:
наименование ведомственной программы;
наименование органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края;
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
основание для разработки ведомственной программы (наименование, номер и дата распоряжения Совета администрации края);
цели и задачи;
показатели результативности;
целевые показатели.
(абзац введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Раздел содержит основные цели и задачи органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края, направлениях и механизмах реализации этих целей.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Цели органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края соответствуют приоритетам государственной федеральной и региональной политики края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Для каждой цели развития края, достижение которой связано с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края, формулируется соответствующая цель (группа целей) органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Основным принципом формирования задач органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Раздел содержит:
объем расходных обязательств краевого бюджета;
оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края и структурное подразделение аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Орган исполнительной власти края и структурное подразделение аппарата Совета администрации края, в ведении которого находятся службы и агентства администрации Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.
Расходные обязательства органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности) (далее - Макет).
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края.
В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края.
По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:
фактические значения за отчетные два года;
плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;
значения на планируемый период.
По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной федеральной и региональной политики края. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету.
(п. 2.3 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края по целям, задачам и программам.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и краевых целевых программ органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края с указанием по каждой программе ее статуса (краевая целевая программа, краевая адресная инвестиционная программа), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым программам, приводится в форме отдельной строкой.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края и структурным подразделением аппарата Совета администрации края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе краевой адресной инвестиционной программы, федеральной адресной инвестиционной программы, краевых целевых программ и т.д., оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств (приложение № 5 к Макету).
Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение № 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение № 7 к Макету).
Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края и структурным подразделением аппарата Совета администрации края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых программ.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.5. План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
В разделе приводится план действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти края, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти края составляется на очередной финансовый год и оформляется в соответствии с приложением № 8 к Макету.
(п. 2.5 введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)





Приложение № 1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

тыс. рублей
   ----T--------------------------T-----------------------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦п/п¦ ¦ (текущий и два ¦ (два последующих ¦
¦ ¦ ¦ предыдущих года) ¦ года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ текущего) ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+--------T---------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Расходные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по предметам ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края с указанием правового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦1 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Формирование доходов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦1 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+---------+
¦ ¦Итого доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-------+-------+-------+--------+----------






Приложение № 2
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

   ------T------------T----T----------------T----------T-----------T-----------¬

¦ № ¦ Цели, ¦ Ед.¦ Вес показателя ¦ Источник ¦ Отчетный ¦ Плановый ¦
¦ п/п ¦ задачи, ¦изм.¦результативности¦информации¦ период ¦ период ¦
¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦(текущий и ¦ (два ¦
¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ два ¦последующих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущих ¦года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ текущего) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T---T---+-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦...¦...¦ ... ¦ ... ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1 ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1.1 ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1.1.1¦(показатели)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1.1.2¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1.2 ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1.2.1¦(показатели)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------+----+----------------+----------+---+---+---+-----+------






Приложение № 2.1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(введен Постановлением Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

   ----T----------T---------T-----------T-----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный ¦ Плановый ¦ Долгосрочный период по годам ¦
¦п/п¦ целевые ¦измерения¦ период ¦период (два¦ ¦
¦ ¦показатели¦ ¦ (текущий, ¦последующих¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ два ¦года после ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предыдущих ¦ текущего) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---T---T---+-----T-----+---T---T---T---T---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ ¦...¦...¦...¦ ... ¦ ... ¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1 ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1.1¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+----






Приложение № 3
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

   ----T-----------------T-----------T------------------------------¬

¦ № ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Объем необходимого ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения,¦ финансирования из краевого ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ бюджета, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ +------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(текущий год и плановый¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по задаче 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по задаче 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по цели 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нераспределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+------+-------+-------+--------






Приложение № 4
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПЕРИОД ДО ВВОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

   ----T----------------T---------------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений, ¦
¦п/п¦ объекта с ¦ стоимости ¦ тыс. рублей ¦
¦ ¦ указанием ¦строительства в+----------T----------------T--------+
¦ ¦мощности и срока¦ценах контракта¦предыдущий¦ текущий год и ¦по годам¦
¦ ¦ ввода ¦ <*> ¦ год ¦ плановый период¦до ввода¦
¦ ¦ ¦ ¦ (отчет) ¦ ¦объекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T----+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦... ¦ ... ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦Главный распорядитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T----------------T---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦Главный распорядитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T----------------T---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+--------+
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------------+----------+-----+-----+----+---------


   --------------------------------

<*> Расходы на разработку проектно-сметной документации принимать согласно п. 2.5 Порядка формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Совета администрации края от 31.10.2007 № 429-п





Приложение № 5
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

   --------------------------T--------------------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Объем финансирования, ¦
¦ финансирования ¦ тыс. рублей ¦
¦ +---------T----------------------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ (текущий год и плановый ¦
¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ +---------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+---------+--------+----------


   --------------------------------

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.





Приложение № 6
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ)

тыс. рублей
   -------------------------------T---------T-----------------------¬

¦ Коды классификации операций ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ сектора государственного ¦ ¦(текущий год и плановый¦
¦ управления ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Сумма средств краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦210 Оплата труда и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦213 Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦224 Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦225 Услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦240 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦241 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦242 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦251 Перечисления другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦260 Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦261 Пенсии, пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦262 Пособия по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦263 Пенсии, пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦300 Поступление нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦310 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦500 Поступление финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦540 Увеличение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦600 Выбытие финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦620 Уменьшение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦640 Уменьшение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+-------+-------+--------






Приложение № 7
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей
   ---------------------------T-----------T-------------------------¬

¦ Коды классификации ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ операций сектора ¦ ¦ (текущий год и плановый ¦
¦ государственного ¦ ¦ период) ¦
¦ управления ¦ +--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦Задача 1 (содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦210 Оплата труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦213 Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦224 Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦225 Услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦240 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦241 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦242 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦251 Перечисления другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦260 Социальное обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦261 Пенсии, пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦262 Пособия по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦263 Пенсии, пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦300 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦310 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе: капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦500 Поступление финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦600 Выбытие финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦620 Уменьшение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций и иных форм участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦ИТОГО по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------+--------+-------+---------






Приложение № 8
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(введен Постановлением Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

   ----T-----------------------------T---------------T-----------------------¬

¦ № ¦ Мероприятие, ¦Срок реализации¦ Ответственный ¦
¦п/п¦ осуществляемое органом ¦ ¦ (с указанием Ф.И.О) ¦
¦ ¦ исполнительной власти края ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
¦ ¦мероприятия по задаче 1 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
¦ ¦.... ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
¦ ¦мероприятия по задаче n ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+-----------------------+
L---+-----------------------------+---------------+------------------------






Приложение № 2
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММ,
РАЗРАБОТАННЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ
И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АППАРАТА СОВЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ (ВИДАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт отраслевой программы включает:
наименование программы;
наименование органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края;
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
основания для разработки;
цели и задачи программы;
основные предприятия отрасли (вида экономической деятельности);
целевые показатели, показатели развития отрасли (вида экономической деятельности);
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
основные виды продукции (объем отгруженной продукции, индекс производства, прибыль, ФОТ, стоимость основных фондов, среднемесячная заработная плата, количество новых рабочих мест);
показатели результативности деятельности органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Основными разделами программы являются:
2.1. Цели и задачи программы.
Раздел содержит:
основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);
целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;
задачи, поставленные для достижения целевых показателей отраслевой программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач);
показатели развития отрасли (вида экономической деятельности), направленные на достижение поставленных задач.
(абзац введен Постановлением Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
2.2. Комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности).
Раздел содержит:
перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий - действий органа исполнительной власти края и структурного подразделения аппарата Совета администрации края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
оценку необходимого объема средств государственной поддержки всего, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).
Комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляется в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края и структурными подразделениями аппарата Совета администрации края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности) (далее - Макет).
(в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 2 к Макету.
Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.
2.3. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей программы.
Раздел содержит:
перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;
характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей отраслевой программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости и другие формы развития деятельности);
планируемые показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 4 к Макету;
планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 5 к Макету;
показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы оформляются в соответствии с приложением № 6 к Макету;
обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 7 к Макету.
Кроме того целевые значения показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением № 4.1 к Макету.
Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности), показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы и обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) представляются (справочно) при рассмотрении программы на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки и не отражаются в программе, утверждаемой распоряжением Совета администрации края.
(п. 2.3 в ред. Постановления Совета администрации края от 14.07.2008 № 321-п)





Приложение № 1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ,
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

   ----T-------------------T------------------T---------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Срок реализации ¦ Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+------------------+----------------------






Приложение № 2
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей
   -----------------------T-----------------------------------------¬

¦ Виды государственной ¦ Объем необходимых ресурсов ¦
¦ поддержки +----------T------------------------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ (текущий год и плановый ¦
¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ +---------T--------T-----------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦I. Господдержка за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦в том числе по формам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦2. ... и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦II. Господдержка за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦в том числе по формам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦2. ... и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦III. Общий объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+---------+--------+------------






Приложение № 3
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

   ----T-----------------------T------------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Предмет ¦ Срок принятия ¦
¦п/п¦нормативного правового ¦ регулирования, ¦ (год, квартал) ¦
¦ ¦ акта ¦ основное ¦ ¦
¦ ¦ ¦ содержание ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------------------+------------------






Приложение № 4
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
(ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

   ----T-----------------T----------------T----------T-----------T-----------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ Источник ¦ Отчетный ¦ Плановый ¦
¦п/п¦ результатов ¦ ¦информации¦ период ¦период (два¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ (текущий ¦последующих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и два ¦года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущих¦ текущего) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---T---T---+-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦...¦...¦ ... ¦ ... ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦1 ¦Объем отгруженной¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оказанных услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦2 ¦Индекс ¦% к пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦в сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (услуг)¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦3 ¦Прибыль до ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦4 ¦Стоимость ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦5 ¦Фонд оплаты труда¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦6 ¦Среднемесячная ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦7 ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦8 ¦Объем выпуска ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных видов ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+-----+
¦9 ¦Объем инвестиций ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+----------------+----------+---+---+---+-----+------






Приложение № 4.1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

(введен Постановлением Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

   ----T----------T---------T-----------T-----------T-------------------------------¬

¦ № ¦ Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный ¦ Плановый ¦ Долгосрочный период по годам ¦
¦п/п¦ целевые ¦измерения¦ период ¦период (два¦ ¦
¦ ¦показатели¦ ¦ (текущий, ¦последующих¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ два ¦года после ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предыдущих ¦ текущего) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---T---T---+-----T-----+---T---T---T---T---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ ¦...¦...¦...¦ ... ¦ ... ¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦...¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1 ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1.1¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦1.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+---------+---+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+----






Приложение № 5
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТРАСЛИ (ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) (СПРАВОЧНО)

   ----T--------------------T------------------T-----------------T-----------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый ¦
¦п/п¦ результативности ¦ измерения ¦ (текущий и два ¦период (два¦
¦ ¦ программы ¦ ¦предыдущих года) ¦последующих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦Предприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Объем отгруженной ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Прибыль до ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3 ¦Стоимость основных ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4 ¦Фонд оплаты труда ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦5 ¦Среднемесячная ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦6 ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦7 ¦Объем выпуска ¦в соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных видов ¦единицах измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+------------------+-----+-----+-----+-----+------






Приложение № 6
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ И ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей
   -----------------------T------T---------------T------------------¬

¦ Показатели по ¦Всего ¦В том числе по ¦ Оценка эффекта ¦
¦ предприятиям и ¦ ¦ годам ¦ от мер ¦
¦ проектам ¦ +----T----T-----+ государственной ¦
¦ ¦ ¦... ¦... ¦ ... ¦ поддержки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для предприятия: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прирост объема ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, суммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятых ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Итого по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Предприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦1. Объем инвестиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦из них: СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦промышленные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦объекты социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геологоразведочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦3. Объем средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦4. Объем потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугах, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦по видам транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦железнодорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦воздушный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦водный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Реализуемые проекты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Проект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦1. Объем инвестиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦из них: СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦2. Объем средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+----+----+-----+-------------------






Приложение № 7
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края
и структурными подразделениями аппарата
Совета администрации края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

(введены Постановлением Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ КРАЯ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
(ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

   ----T---------------T---------T--------------------------------T-------------------------------------------¬

¦ № ¦ Виды налоговых¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦
¦п/п¦ платежей ¦измерения+----------T---------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годовые ¦ текущий год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ значения +---T---T---T---T-----+---T---T---T---T-----T---T---T---T---T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ за два ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦итого¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦итого¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦итого¦
¦ ¦ ¦ ¦предыдущих¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ год ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ год ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+-----T----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+
¦ ¦Предприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+-----+----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+
¦ ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+-----+----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+
¦ ¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+-----+----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+
¦ ¦Налог на доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+-----+----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+---------+-----+----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+-----+---+---+---+---+------






Приложение № 3
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

ПАРАМЕТРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ (ДЛЯ ПРОГРАММ,
РАЗРАБОТАННЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АППАРАТА
СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 1

Основные показатели результатов
для муниципальных образований края

   ----T----------------T---------T---------------T-----------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчетный период¦ Текущий год и ¦
¦п/п¦результатов <*> ¦измерения¦(текущий и два ¦ плановый период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ предыдущих ¦(два последующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T----T----+-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦... ¦... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Ачинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Боготол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Бородино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Енисейск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Заозерный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Канск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лесосибирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Минусинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Назарово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Норильск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сосновоборск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Шарыпово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Абанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Балахтинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Березовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Бирилюсский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Боготольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Богучанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Большемуртинский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Большеулуйский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Емельяновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Енисейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ермаковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Идринский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Иланский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ирбейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Казачинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Канский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Каратузский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Кежемский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Козульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Краснотуранский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Курагинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Манский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Минусинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Мотыгинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Нижнеингашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Новоселовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Пировский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Рыбинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Саянский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Енисейский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Сухобузимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Тасеевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Туруханский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Тюхтетский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ужурский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Уярский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Шарыповский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Шушенский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Железногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленогорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кедровый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Солнечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Долгано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ненецкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Показатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+------


   --------------------------------

<*> Перечень показателей результатов формируется на основе показателей результатов ведомственной целевой программы.

Таблица 2

Распределение планируемых расходов
по мероприятиям ведомственной целевой программы
в разрезе муниципальных районов
и городских округов края

   ----T--------------------T-----------T---------------------------¬

¦ № ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Объем необходимого ¦
¦п/п¦ мероприятия <*> ¦выполнения,¦финансирования из краевого ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ бюджета, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам (плановый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднесрочный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦1 ¦Мероприятие 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦2 ¦Мероприятие 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦1 ¦Мероприятие 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦2 ¦Мероприятие 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----------+-------+------+------+------


   --------------------------------

<*> В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.

Таблица 3

Перечень
объектов капитального строительства, предлагаемых
для финансирования с участием средств краевого бюджета

   ----T------------T--------T-------------T-------------T---------T---------------T-----------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Мощность¦ Сроки ¦ Сметная ¦ Остаток ¦Остаток сметной¦ Объем капитальных вложений в¦
¦п/п¦ объекта ¦объекта ¦строительства¦ стоимость ¦ сметной ¦ стоимости на ¦ ценах соответствующих лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦строительства¦стоимости¦ начало года в ¦ <**>, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦на начало¦ ценах +-----T---------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 года, ¦ года в ¦соответствующих¦всего¦ краевой ¦муниципальный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ценах ¦ лет, ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ тыс. рублей ¦ ¦ <***> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦Итого ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+--------------


   --------------------------------

<*> Указывается период: год начала строительства - предполагаемый год окончания строительства.
<**> Сумму финансирования по графе "муниципальный бюджет" указывают только муниципальные образования, не получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), и муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), но не получающие дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, всю сумму финансирования объекта указывают в графе "краевой бюджет".
<***> С учетом долевого финансирования из средств федерального бюджета.





Приложение 2
к Постановлению
Совета администрации края
от 28 июня 2006 г. № 179-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ И СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

   ----T--------------------T---------------------------------------------T----------------¬

¦ № ¦ Центр ¦ Наименование показателя ¦ Единицы ¦
¦п/п¦ ответственности ¦ ¦ измерения ¦
¦ ¦ (департамент, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ агентство, служба, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ структурное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ подразделение) ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦1 ¦Департамент ¦1.Объем медицинской помощи в расчете на ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦одного жителя, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦социального развития+---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦стационарная медицинская помощь ¦койко-день ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Агентство ¦амбулаторная медицинская помощь: ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦лекарственного ¦амбулаторно - поликлиническая медицинская ¦посещение ¦
¦ ¦обеспечения ¦помощь ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦дневные стационары всех типов ¦койко-день ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦скорая медицинская помощь ¦вызов ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦2. Стоимость единицы объема медицинской ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦помощи, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦стационарная медицинская помощь ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦амбулаторная медицинская помощь: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦амбулаторно - поликлиническая медицинская ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦помощь ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦дневные стационары всех типов ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦скорая медицинская помощь ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Стоимость содержания одной койки в ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждениях ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения в сутки (без расходов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦входящих в структуру тарифа по обязательному ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинскому страхованию) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб.,% ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ (к предыдущему ¦ ¦
¦ ¦ ¦году) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Число работающих в государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях здравоохранения ¦ ¦
¦ ¦ ¦(на конец года): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦штатные должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦занятые должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦физические лица ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Число врачей в государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях здравоохранения ¦ ¦
¦ ¦ ¦(на конец года): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦штатные должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦занятые должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦физические лица ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Число среднего медицинского персонала ¦ ¦
¦ ¦ ¦в государственных (муниципальных) учреждениях¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения (на конец года): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦штатные должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦занятые должности; ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦физические лица ¦единиц на ¦
¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Число коек в государственных ¦на 10000 ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях здравоохранения ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Среднегодовая занятость койки в ¦дни ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждениях ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Уровень госпитализации в государственных ¦на 100 ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях здравоохранения ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Средняя продолжительность пребывания ¦дни ¦
¦ ¦ ¦пациента на койке в государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях здравоохранения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Расходы консолидированного бюджета края ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на здравоохранение в расчете на одного ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителя, в том числе на программу ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных гарантий оказания населению ¦ ¦
¦ ¦ ¦Красноярского края бесплатной медицинской ¦ ¦
¦ ¦ ¦помощи, из них средства обязательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранение - всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦капитальные расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текущие расходы, ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦из них расходы и начисления на оплату труда ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование услуг социальной сферы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемых автономными учреждениями и ¦ ¦
¦ ¦ ¦негосударственными (немуниципальными) ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями, в общем объеме расходов ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета субъекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации на финансирование ¦ ¦
¦ ¦ ¦отраслей социальной сферы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения к среднемесячной заработной ¦ ¦
¦ ¦ ¦плате работников, занятых в сфере экономики ¦ ¦
¦ ¦ ¦края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Среднемесячная номинальная начисленная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждений здравоохранения - ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦врачей; ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦среднего медицинского персонала ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Доля государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений здравоохранения, переведенных ¦ ¦
¦ ¦ ¦преимущественно на одноканальное ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование через систему обязательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинского страхования: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17.1. Число государственных (муниципальных) ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений в крае ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17.2. Количество государственных ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) медицинских учреждений края, ¦ ¦
¦ ¦ ¦участвующих в реализации программы ¦ ¦
¦ ¦ ¦обязательного медицинского страхования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17.3. Из них число учреждений, переведенных ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦преимущественно на одноканальное ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование через систему обязательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17.4. Доля учреждений, переведенных ¦% ¦
¦ ¦ ¦преимущественно на одноканальное ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование через систему обязательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинского страхования (п. 6.3 / п. 6.1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦x 100) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Доля государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, применяющих медико- ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономические стандарты оказания медицинской ¦ ¦
¦ ¦ ¦помощи: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18.1. Число государственных (муниципальных) ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, применяющих медико- ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономические стандарты оказания медицинской ¦ ¦
¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18.2. Доля государственных (муниципальных) ¦% ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, применяющих медико- ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономические стандарты оказания медицинской ¦ ¦
¦ ¦ ¦помощи (п. 7.1 / п. 6.1 x 100) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Доля государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, переведенных на новую¦ ¦
¦ ¦ ¦(отраслевую) систему оплаты труда, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ориентированную на результат: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19.1. Число государственных (муниципальных) ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, в которых локальными ¦ ¦
¦ ¦ ¦нормативными актами введена в соответствии с ¦ ¦
¦ ¦ ¦нормативными правовыми актами края и (или) ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального образования новая (отраслевая)¦ ¦
¦ ¦ ¦система оплаты труда, ориентированная на ¦ ¦
¦ ¦ ¦результат ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19.2. Доля государственных (муниципальных) ¦% ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, переведенных на новую¦ ¦
¦ ¦ ¦(отраслевую) систему оплаты труда, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ориентированную на результат (п. 8.1 / п. 6.1¦ ¦
¦ ¦ ¦x 100) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Доля государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, переведенных на ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплаты медицинской помощи по результатам ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20.1. Число государственных (муниципальных) ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, переведенных на ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплаты медицинской помощи по результатам ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20.2. Доля государственных (муниципальных) ¦% ¦
¦ ¦ ¦медицинских учреждений, переведенных на ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплаты медицинской помощи по результатам ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности (п. 9.1 / п. 6.1 x 100) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Коэффициент совместительства в ¦коэффициент ¦
¦ ¦ ¦учреждениях, оказывающих первичную медико- ¦ ¦
¦ ¦ ¦санитарную помощь в сравнении с коэффициентом¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Доля доходов от предпринимательской и ¦% ¦
¦ ¦ ¦иной, приносящей доход деятельности, в общих ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходах отрасли здравоохранение ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Запущенность онкологических заболеваний ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦24. Структура смертности: ¦на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦внешние причины смерти ¦на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦болезни системы кровообращения ¦на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦новообразования ¦на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦25. Число больных с впервые в жизни ¦% ¦
¦ ¦ ¦установленным диагнозом ВИЧ-инфекцией на 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. населения в сравнении с показателями РФ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦26. Число больных с впервые в жизни ¦% ¦
¦ ¦ ¦установленным диагнозом гепатит В в сравнении¦ ¦
¦ ¦ ¦с показателями РФ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦27. Число больных с впервые в жизни ¦% ¦
¦ ¦ ¦установленным диагнозом краснуха на 100 тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения в сравнении с показателями РФ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦28. Смертность населения: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦младенческая; ¦на 1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦живыми ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от 1 года до 4 лет; ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от 5 до 9 лет; ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от 10 до 14 лет; ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от 15 до 19 лет; ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦материнская; ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦родившихся ¦
¦ ¦ ¦ ¦живыми ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в трудоспособном возрасте - всего, в том ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦числе по трем основным причинам (сердечно- ¦человек ¦
¦ ¦ ¦сосудистые заболевания, онкологические ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦заболевания, внешние причины); ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в результате дорожно-транспортных ¦на 100000 ¦
¦ ¦ ¦происшествий. ¦человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦29. Средняя продолжительность временной ¦дни ¦
¦ ¦ ¦нетрудоспособности в связи с заболеванием в ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчете на одного работающего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦30. Доля автономных учреждений от общего ¦% ¦
¦ ¦ ¦числа государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений в субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦31. Уровень обеспеченности населения ¦% ¦
¦ ¦ ¦высокотехнологичными медицинскими услугами на¦ ¦
¦ ¦ ¦100 тыс. населения в сравнении с показателями¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ (факт / плановое число пролеченных ¦ ¦
¦ ¦ ¦больных) ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦2 ¦Департамент ¦1. Среднесписочная численность работников ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦социального развития¦социальной защиты населения ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦2. Расходы консолидированного бюджета края на¦руб/год ¦
¦ ¦Агентство социальной¦финансирование социальной политики (в расчете¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦на одного жителя) ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦3. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦края на финансирование государственных услуг,¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемых автономными учреждениями и ¦ ¦
¦ ¦ ¦негосударственными (немуниципальными) ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями в общем объеме расходов ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета края на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование социальной политики ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Доля автономных учреждений социальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦защиты населения от общего числа ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений в ¦ ¦
¦ ¦ ¦крае ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Доля расходов на предоставление мер ¦% ¦
¦ ¦ ¦социальной поддержки в денежном выражении в ¦ ¦
¦ ¦ ¦общем объеме расходов на финансирование мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной поддержки (без учета субвенции на ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнение делегированных полномочий) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной защиты населения к среднемесячной ¦ ¦
¦ ¦ ¦заработной плате работников, занятых в сфере ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономики края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Среднемесячная заработная плата работников¦руб. ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной защиты населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Доля доходов от предпринимательской и иной¦% ¦
¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности к общим ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходам на содержание учреждений социальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦защиты населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Удельный вес семей, пользующихся ¦% ¦
¦ ¦ ¦субсидиями на оплату жилого помещения и ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунальных услуг, по отношению к общему ¦ ¦
¦ ¦ ¦количеству семей, проживающих на территории ¦ ¦
¦ ¦ ¦края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Удельный вес граждан пожилого возраста и ¦% ¦
¦ ¦ ¦инвалидов, получающих услуги учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦социального обслуживания, от общего числа ¦ ¦
¦ ¦ ¦обратившихся граждан пожилого возраста и ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Удельный вес семей с детьми, получивших ¦% ¦
¦ ¦ ¦социальные услуги в учреждениях социального ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживания, к общему числу семей с детьми в¦ ¦
¦ ¦ ¦крае ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Удельный вес граждан, фактически ¦% ¦
¦ ¦ ¦пользующихся мерами социальной поддержки, от ¦ ¦
¦ ¦ ¦общего количества граждан, имеющих право на ¦ ¦
¦ ¦ ¦меры социальной поддержки ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Доля детей, вернувшихся в семью (семейные¦% ¦
¦ ¦ ¦формы устройства), от числа прошедших ¦ ¦
¦ ¦ ¦реабилитацию стационарно ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Доля несовершеннолетних, обслуженных ¦% ¦
¦ ¦ ¦стационарно, от числа детей, с которыми была ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведена работа по профилактике ¦ ¦
¦ ¦ ¦безнадзорности и правонарушений ¦ ¦
¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Охват граждан пожилого возраста и ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦инвалидов всеми видами социального ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Охват семей с детьми, находящихся в ¦% ¦
¦ ¦ ¦социально опасном положении, социально- ¦ ¦
¦ ¦ ¦реабилитационными услугами ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦3 ¦Департамент ¦1. Доля детей с ограниченными возможностями ¦% ¦
¦ ¦образования, науки, ¦здоровья, для которых созданы условия ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦получения услуг специального коррекционного ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦образования ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Агентство ¦2. Расходы консолидированного бюджета края в ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦образования ¦расчете на одного обучающегося общего ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦образования ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на общее ¦ ¦
¦ ¦ ¦образование, всего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦капитальные расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текущие расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦из них расходы и начисления на оплату труда ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Доля автономных учреждений от общего числа¦% ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений в ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование услуг социальной сферы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемых автономными учреждениями, в общем¦ ¦
¦ ¦ ¦объеме расходов консолидированного бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование отраслей социальной сферы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Численность учащихся, приходящихся на ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦одного работающего в государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) общеобразовательных ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждениях, всего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на одного учителя ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Общая численность всех работников в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦штатные должности; ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦физические лица ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Общая численность прочих работающих в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждениях ¦ ¦
¦ ¦ ¦(административно - управленческого, учебно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦вспомогательного, младшего обслуживающего ¦ ¦
¦ ¦ ¦персонала, а также педагогических ¦ ¦
¦ ¦ ¦работников, не осуществляющих учебный ¦ ¦
¦ ¦ ¦процесс): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦штатные должности; ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦физические лица ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Средняя наполняемость классов в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждениях: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в городских поселениях; ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в сельской местности ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Доля создаваемых базовых школ, ¦% ¦
¦ ¦ ¦обеспеченных учебным оборудованием по физике,¦ ¦
¦ ¦ ¦химии и информатике от общего количества ¦ ¦
¦ ¦ ¦средних школ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Доля учащихся, подвозимых к ¦% ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательным школам, от общего ¦ ¦
¦ ¦ ¦количества учащихся ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Доля школьников 10 - 11 классов, ¦% ¦
¦ ¦ ¦обучающихся в школах с численностью учащихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦в параллели на старшей ступени более 75 ¦ ¦
¦ ¦ ¦человек в сельской местности и более 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦человек в городской местности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Удельный вес детей первой и второй групп ¦% ¦
¦ ¦ ¦здоровья в общей численности учащихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Доля общеобразовательных учреждений, в ¦% ¦
¦ ¦ ¦которых проводятся итоговые контрольные ¦ ¦
¦ ¦ ¦работы по математике и русскому языку в 4-х ¦ ¦
¦ ¦ ¦классах ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Доля государственных (муниципальных) ¦ ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, переведенных:¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на нормативное подушевое финансирование; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ¦% ¦
¦ ¦ ¦ориентированную на результат ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Доля общеобразовательных учреждений (с ¦% ¦
¦ ¦ ¦числом обучающихся более 50), в которых ¦ ¦
¦ ¦ ¦действуют управляющие советы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Охват детей дошкольным образованием ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Доля школьников, занятых дополнительным ¦% ¦
¦ ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Доля детей, оставшихся без попечения ¦% ¦
¦ ¦ ¦родителей, всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦переданных неродственникам в приемные семьи ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на усыновление (удочерение); ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦под опеку (попечительство); ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦охваченных другими формами семейного ¦% ¦
¦ ¦ ¦устройства (семейные детские дома, ¦ ¦
¦ ¦ ¦патронатные семьи); ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦находящихся в государственных (муниципальных)¦% ¦
¦ ¦ ¦учреждениях всех типов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Число детей, оставшихся без попечения ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦родителей, всего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦переданных неродственникам в приемные семьи ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦находящихся в государственных (муниципальных)¦чел. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях всех типов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования к среднемесячной заработной плате¦ ¦
¦ ¦ ¦работников, занятых в сфере экономики края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Среднемесячная номинальная начисленная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) общеобразовательных ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждений - всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦учителей; ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦прочих работающих в общеобразовательных ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях (административно-управленческого,¦ ¦
¦ ¦ ¦учебно-вспомогательного, младшего ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживающего персонала, а также ¦ ¦
¦ ¦ ¦педагогических работников, не осуществляющих ¦ ¦
¦ ¦ ¦учебный процесс); ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦директоров и заместителей директоров ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений, имеющих ¦ ¦
¦ ¦ ¦учебную нагрузку ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Доля средних школ, соответствующих ¦% ¦
¦ ¦ ¦требованиям пожарной безопасности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦24. Доля построенных, реконструированных и ¦% ¦
¦ ¦ ¦отремонтированных зданий и сооружений ¦ ¦
¦ ¦ ¦образовательных учреждений от необходимого ¦ ¦
¦ ¦ ¦количества учреждений, требующих ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства, реконструкции и проведения ¦ ¦
¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦25. Число учеников в государственных ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) общеобразовательных ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждениях субъекта Российской Федерации: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в городских поселениях; ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в сельской местности ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦26. Доля выпускников 9-х классов, проходящих ¦% ¦
¦ ¦ ¦внешнюю независимую итоговую аттестацию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляемую муниципальными, межшкольными ¦ ¦
¦ ¦ ¦экзаменационными комиссиями ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦27. Удельный вес лиц, сдавших единый ¦% ¦
¦ ¦ ¦государственный экзамен по русскому языку и ¦ ¦
¦ ¦ ¦математике, от числа выпускников, ¦ ¦
¦ ¦ ¦участвовавших в едином государственном ¦ ¦
¦ ¦ ¦экзамене ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦28. Удельный вес лиц, участвующих в едином ¦% ¦
¦ ¦ ¦государственном экзамене, от общей ¦ ¦
¦ ¦ ¦численности выпускников ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦29. Доля учителей, заработная плата которых ¦% ¦
¦ ¦ ¦за высокие результаты и качество ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессиональной деятельности повысилась на ¦ ¦
¦ ¦ ¦25% и более (максимальное значение показателя¦ ¦
¦ ¦ ¦- 18%) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦30. Доля школ, укомплектованных ¦% ¦
¦ ¦ ¦педагогическими кадрами, имеющими ¦ ¦
¦ ¦ ¦соответствующую квалификацию по каждому ¦ ¦
¦ ¦ ¦предмету базисного учебного плана: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦начальных; ¦школ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦основных; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦средних ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦4 ¦Департамент ¦1. Численность учащихся начального ¦чел. ¦
¦ ¦образования, науки, ¦профессионального образования на одного ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦работающего, в том числе на: ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦преподавателя; ¦чел. ¦
¦ ¦Агентство +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦профессионального ¦преподавателя по специальности; ¦чел. ¦
¦ ¦образования и науки +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦других работающих в образовательном ¦чел. ¦
¦ ¦Красноярского края ¦учреждении начального профессионального ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦2. Численность обучающихся, всего, из них: ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦количество обучающихся из числа воспитанников¦чел. ¦
¦ ¦ ¦детских домов, школ-интернатов и детей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦оставшихся без попечения родителей; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦количество обучающихся из числа детей, ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦имеющих умственные и физические недостатки; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦обучающихся в образовательных учреждениях по ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦хоздоговорам ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Количество персональных компьютеров на 100¦ед. ¦
¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в системе начального профессионального ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в системе среднего профессионального ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Среднемесячная номинальная начисленная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждений НПО, СПО - всего, ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦мастеров производственного обучения в ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях НПО; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦мастеров производственного обучения в ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях СПО ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Численность учащихся, приходящихся на ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦одного работающего в государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждениях НПО, СПО - всего,¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на мастера производственного обучения в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях НПО; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на мастера производственного обучения в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦учреждениях СПО ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Удельный вес образовательных учреждений ¦% ¦
¦ ¦ ¦среднего профессионального образования (за ¦ ¦
¦ ¦ ¦исключением находящихся в федеральном ¦ ¦
¦ ¦ ¦ведении), переведенных на нормативное ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование по государственному заказу, в ¦ ¦
¦ ¦ ¦которых применяется система оплаты труда, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ориентированная на конечный результат ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Доля автономных учреждений от общего числа¦% ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных учреждений в ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Число программ профессионального обучения,¦ед. ¦
¦ ¦ ¦сформированных с участием работодателей ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Доля программ профессионального обучения, ¦% ¦
¦ ¦ ¦сформированных с участием работодателей в ¦ ¦
¦ ¦ ¦общем числе программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации в расчете на ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного обучающегося на: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦начальное профессиональное образование; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦среднее профессиональное образование ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на начальное и ¦ ¦
¦ ¦ ¦среднее профессиональное образование - всего,¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦капитальные расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текущие расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦их них расходы и начисления на оплату труда ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Доля привлеченных внебюджетных средств в ¦% ¦
¦ ¦ ¦общем объеме средств государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждений начального и ¦ ¦
¦ ¦ ¦среднего профессионального образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации на финансирование услуг ¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной сферы, оказываемых автономными ¦ ¦
¦ ¦ ¦учреждениями, в общем объеме расходов ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета субъекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации на финансирование ¦ ¦
¦ ¦ ¦отраслей социальной сферы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦начального и среднего профессионального ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования к среднемесячной заработной плате¦ ¦
¦ ¦ ¦работников, занятых в сфере экономики края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Количество учащихся, выпущенных из ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦учреждения начального и среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Численность учащихся, получивших дипломы ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦с отличием ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Численность учащихся, получивших разряды,¦чел. ¦
¦ ¦ ¦классы, категории выше установленных ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Количество трудоустроенных учащихся ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Доля выпускников начального ¦% ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования и среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования, продолживших ¦ ¦
¦ ¦ ¦очное обучение в сферах среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования или высшего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Удельный вес учащихся (студентов), ¦% ¦
¦ ¦ ¦обучающихся на базе основного (общего) ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования без получения среднего (полного) ¦ ¦
¦ ¦ ¦общего образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Доля выпускников государственных ¦% ¦
¦ ¦ ¦(муниципальных) учреждений начального и ¦ ¦
¦ ¦ ¦среднего профессионального образования, ¦ ¦
¦ ¦ ¦трудоустроившихся по полученной профессии в ¦ ¦
¦ ¦ ¦первый год, в общей численности выпускников ¦ ¦
¦ ¦ ¦таких учреждений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Доля учащихся, имеющих трудовой стаж на ¦% ¦
¦ ¦ ¦момент выпуска ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦24. Удельный вес правонарушений, совершенных ¦% ¦
¦ ¦ ¦учащимися и студентами учреждений начального ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования и среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦25. Доля взрослого населения, прошедшего ¦% ¦
¦ ¦ ¦профессиональную переподготовку и повышение ¦ ¦
¦ ¦ ¦квалификации в учреждениях начального ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования и среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования, от общего ¦ ¦
¦ ¦ ¦контингента обучающих на бюджетной основе ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦26. Доля мастеров, прошедших стажировки на ¦% ¦
¦ ¦ ¦предприятиях и организациях с целью повышения¦ ¦
¦ ¦ ¦или подтверждения разряда ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦27. Количество учреждений начального ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования и среднего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессионального образования, обновивших ¦ ¦
¦ ¦ ¦материально-техническую базу в соответствии с¦ ¦
¦ ¦ ¦требованиями образовательных программ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦согласованных с работодателем ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦5 ¦Департамент ¦1. Обеспеченность населения спортивными ¦% ¦
¦ ¦образования, науки, ¦сооружениями на 10 тыс. населения ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦2. Единовременная пропускная способность ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦Красноярского края ¦спортивных сооружений края ¦ ¦
¦ ¦Агентство физической+---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦культуры, спорта и ¦3. Количество детских клубов по месту ¦ед. ¦
¦ ¦туризма ¦жительства физкультурно-спортивной ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦направленности ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Количество спортивных сооружений в крае ¦ед. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Количество учащихся в учреждениях ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦дополнительного образования спортивной ¦ ¦
¦ ¦ ¦направленности и среднего профессионального ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Доля автономных учреждений от общего числа¦% ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений в ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование услуг социальной сферы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемых автономными учреждениями и ¦ ¦
¦ ¦ ¦негосударственными (немуниципальными) ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями, в общем объеме расходов ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета субъекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации на финансирование ¦ ¦
¦ ¦ ¦отраслей социальной сферы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и спорта к среднемесячной¦ ¦
¦ ¦ ¦заработной плате работников, занятых в сфере ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономики региона ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Расходы консолидированного бюджета на ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦физ.культуру и спорт, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦капитальные расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текущие расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦их них расходы и начисления на оплату труда; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на одного жителя ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Среднемесячная начисленная заработная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦плата одного работника в сфере физической ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Доля доходов от платных услуг в общих ¦% ¦
¦ ¦ ¦расходах отрасли ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Количество занимающихся физической ¦тыс. чел ¦
¦ ¦ ¦культурой и спортом ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Удельный вес инвалидов, систематически ¦% ¦
¦ ¦ ¦занимающихся физической культурой и спортом ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Удельный вес населения, систематически ¦% ¦
¦ ¦ ¦занимающегося физической культурой и спортом ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Обеспеченность спортивными сооружениями в¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Процент занимающихся в учреждениях ¦% ¦
¦ ¦ ¦дополнительного образования в возрасте 6 - 15¦ ¦
¦ ¦ ¦лет ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Процент отсева детей из групп начальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦подготовки при переходе на учебно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦тренировочный этап подготовки ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Количество красноярских спортсменов в ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦национальной олимпийской сборной ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Количество красноярцев - участников ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦олимпийских игр ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Количество команд, участвующих в ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦чемпионатах и первенствах России ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Количество завоеванных медалей на ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦российских и международных соревнованиях ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦6 ¦Департамент ¦1. Число работающих в отрасли культуры ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦образования, науки, +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦культуры и спорта ¦2. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦администрации ¦субъекта Российской Федерации на культуру - ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Агентство культуры +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦капитальные расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текущие расходы; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦их них расходы и начисления на оплату труда; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на одного жителя ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Доля автономных учреждений от общего числа¦% ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений в ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Доля расходов консолидированного бюджета ¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирование услуг социальной сферы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемых автономными учреждениями и ¦ ¦
¦ ¦ ¦негосударственными (немуниципальными) ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями, в общем объеме расходов ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета субъекта ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации на финансирование ¦ ¦
¦ ¦ ¦отраслей социальной сферы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Отношение среднемесячной номинальной ¦% ¦
¦ ¦ ¦начисленной заработной платы работников ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных (муниципальных) учреждений ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры и искусства к среднемесячной ¦ ¦
¦ ¦ ¦заработной плате работников, занятых в сфере ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономики края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Среднемесячная начисленная заработная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦плата одного работника отрасли культуры ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Доля доходов от платных услуг в общих ¦% ¦
¦ ¦ ¦расходах отрасли культуры ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Доля доходов от предпринимательской ¦% ¦
¦ ¦ ¦деятельности, платных услуг, безвозмездных ¦ ¦
¦ ¦ ¦поступлений в общих расходах отрасли ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Количество специалистов, повысивших ¦спец. ¦
¦ ¦ ¦квалификацию ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Число посетителей краевых государственных¦% ¦
¦ ¦ ¦музеев (к предыдущему году) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Число посетителей краевых государственных¦% ¦
¦ ¦ ¦библиотек (к предыдущему году) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Число зрителей краевых государственных ¦% ¦
¦ ¦ ¦ТЗУ (к предыдущему году) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Книгообеспеченность на одного ¦экз. ¦
¦ ¦ ¦пользователя краевых государственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Средняя заполняемость залов краевых ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных ТЗУ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Число участников конкурсов окружного, ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦российского, международного уровней ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Доля музеев, оснащенных современными ¦% ¦
¦ ¦ ¦системами обеспечения безопасности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Удельный вес населения, участвующего в ¦% ¦
¦ ¦ ¦культурно-досуговых мероприятиях, проводимых ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственными (муниципальными) ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями культуры, и в работе ¦ ¦
¦ ¦ ¦любительских объединений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Количество экземпляров библиотечного ¦экз. ¦
¦ ¦ ¦фонда общедоступных библиотек на 1000 человек¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Количество учащихся образовательных ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦учреждений среднего профессионального ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦7 ¦Департамент ¦1. Объем валового регионального продукта ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦экономического +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦планирования и ¦2. Объем валового регионального продукта (на ¦руб. ¦
¦ ¦промышленной ¦душу населения) ¦ ¦
¦ ¦политики +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦3. Численность занятых в сфере малого ¦тыс. человек ¦
¦ ¦Красноярского края ¦предпринимательства (включая индивидуальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦частных предпринимателей) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Объем отгруженной продукции в ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦промышленности на душу населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Объем государственных инвестиций в ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуру (строительство дорог, ¦ ¦
¦ ¦ ¦прокладка линий связи и т.д.) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Оборот малых организаций в действующих ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ценах на душу населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Доля среднесписочной численности ¦% ¦
¦ ¦ ¦работников (без внешних совместителей) малых ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятий в среднесписочной численности ¦ ¦
¦ ¦ ¦работников (без внешних совместителей) всех ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Доля продукции, произведенной малыми ¦% ¦
¦ ¦ ¦предприятиями, в общем объеме валового ¦ ¦
¦ ¦ ¦регионального продукта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на поддержку и ¦ ¦
¦ ¦ ¦развитие малого предпринимательства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Объем инвестиций в основной капитал по ¦млрд. рублей ¦
¦ ¦ ¦полному кругу организаций ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Темп роста инвестиций в основной капитал ¦% к предыдущему ¦
¦ ¦ ¦по полному кругу организаций ¦году в ¦
¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Объем средств краевого бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦направленных (в форме субсидий) на ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственную поддержку инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Доходы бюджета на один рубль средств, ¦% ¦
¦ ¦ ¦направленных (в форме субсидий) на ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственную поддержку инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Задолженность по заработной плате по ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦состоянию на конец года ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Объем инвестиций в основной капитал (за ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦исключением бюджетных средств) в расчете на ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного человека - всего (в ценах 2003 года), ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от частной формы собственности; ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦от иностранной формы собственности или объем ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦инвестиций в основной капитал из-за рубежа ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Реальные среднедушевые денежные доходы ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Среднемесячная номинальная начисленная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников в целом по ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъекту Российской Федерации, в том числе в ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Реальная среднемесячная начисленная ¦% ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников в сравнении с ¦ ¦
¦ ¦ ¦предыдущим годом ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Величина прожиточного минимума в субъекте¦руб. ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Доля населения с денежными доходами ниже ¦% ¦
¦ ¦ ¦региональной величины прожиточного минимума ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Индекс превышения среднедушевого оборота ¦% ¦
¦ ¦ ¦розничной торговли и объема платных услуг ¦ ¦
¦ ¦ ¦относительно прожиточного минимума в субъекте¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Среднегодовая начисленная заработная ¦раз ¦
¦ ¦ ¦плата по отношению к региональной величине ¦ ¦
¦ ¦ ¦прожиточного минимума трудоспособного ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Уровень безработицы (по методологии ¦% ¦
¦ ¦ ¦Международной организации труда) в среднем за¦ ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦24. Уровень зарегистрированной безработицы ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦25. Доля прибыльных организаций (в целом по ¦% ¦
¦ ¦ ¦краю) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦26. Сводный индекс потребительских цен ¦% ¦
¦ ¦ ¦(среднегодовой) ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦8 ¦Департамент ¦1. Доля объектов недвижимого имущества, право¦% ¦
¦ ¦экономического ¦краевой собственности на которые ¦ ¦
¦ ¦планирования и ¦зарегистрировано (от общего числа объектов ¦ ¦
¦ ¦промышленной ¦недвижимого имущества, учтенных в реестре) ¦ ¦
¦ ¦политики +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦2. Доходы краевого бюджета от использования ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦Красноярского края ¦краевого государственного имущества ¦ ¦
¦ ¦Агентство по +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦управлению краевым ¦3. Исполнение бюджетного задания по доходам ¦тыс. руб., % ¦
¦ ¦имуществом +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦4. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦Красноярского края ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦9 ¦Департамент ¦1. Доля закупок на открытых конкурсах в общем¦% ¦
¦ ¦экономического ¦объеме государственных закупок ¦ ¦
¦ ¦планирования и +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦промышленной ¦2. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦политики ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦3. Доля расходов, осуществляемых по ¦% ¦
¦ ¦Агентство ¦результатам открытых конкурсов, в общем ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦объеме расходов бюджета (без учета субвенций ¦ ¦
¦ ¦заказа администрации¦на исполнение делегирующих полномочий) ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦10 ¦Департамент ¦1. Количество проведенных проверок: ¦число проверок ¦
¦ ¦экономического +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦планирования и ¦соблюдения порядка ценообразования; ¦ ¦
¦ ¦промышленной +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦политики ¦размещения государственного заказа ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦2. Количество рассмотренных жалоб: ¦число ¦
¦ ¦Служба по контролю +---------------------------------------------+рассмотрений ¦
¦ ¦за ценообразованием ¦соблюдения порядка ценообразования; ¦ ¦
¦ ¦и размещением +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦государственного ¦размещения государственного заказа ¦ ¦
¦ ¦заказа администрации+---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦3. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦11 ¦Департамент ¦1. Общая монтированная емкость АТС ¦тыс. номеров ¦
¦ ¦экономического +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦планирования и ¦2. Грузооборот по видам транспорта: ¦млн. ткм ¦
¦ ¦промышленной +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦политики ¦железнодорожный; ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦автомобильный; ¦ ¦
¦ ¦Агентство +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦транспорта, связи и ¦внутренний водный; ¦ ¦
¦ ¦дорожного хозяйства +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦администрации ¦воздушный ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Пассажирооборот по видам транспорта: ¦млрд. п/км ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦железнодорожный; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦автомобильный; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦воздушный; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦внутренний водный ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Доля протяженности автомобильных дорог, ¦% ¦
¦ ¦ ¦требующих ремонта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Доля протяженности искусственных ¦% ¦
¦ ¦ ¦сооружений (мостов), требующих ремонта ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Количество маршрутов на автомобильном ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Количество маршрутов на внутреннем водном ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Количество внутренних маршрутов на ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦железнодорожном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Количество внутренних маршрутов на ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦воздушном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на капитальные ¦ ¦
¦ ¦ ¦вложения - всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на развитие транспортной инфраструктуры, из ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦них на дорожное хозяйство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦связь ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Объем инвестиций по видам деятельности: ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦добыча полезных ископаемых; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦обрабатывающие производства; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦производство и распределение электроэнергии, ¦ ¦
¦ ¦ ¦газа и воды; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦транспорт и связь ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Среднемесячная начисленная заработная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦плата одного работника по видам деятельности:¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦добыча топливно-энергетических полезных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ископаемых; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство пищевых продуктов (алкогольные ¦ ¦
¦ ¦ ¦напитки); ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текстильное и швейное производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство кожи, изделий из кожи и ¦ ¦
¦ ¦ ¦производство обуви; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство кокса и нефтепродуктов; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦химическое производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦металлургическое производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство машин и оборудования; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство электрооборудования; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство транспортных средств; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство и распределение электроэнергии, ¦ ¦
¦ ¦ ¦газа и воды; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦транспорт; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦связь ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Заявленная мощность, которая не была ¦МВт ¦
¦ ¦ ¦удовлетворена в связи с отсутствием ¦ ¦
¦ ¦ ¦технической возможности технологического ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединения к объектам электросетевого ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Объем отгруженной продукции края ¦млрд. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦(по отраслям: металлургической, ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетической, машиностроительной, ¦ ¦
¦ ¦ ¦химической, легкой промышленности) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Индекс промышленного производства (по ¦% ¦
¦ ¦ ¦видам экономической деятельности): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦добыча топливно-энергетических полезных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ископаемых (уголь); ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство пищевых продуктов (алкогольные ¦ ¦
¦ ¦ ¦напитки); ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦текстильное и швейное производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство кожи, изделий из кожи и ¦ ¦
¦ ¦ ¦производство обуви; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство кокса и нефтепродуктов; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦химическое производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦металлургическое производство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство машин и оборудования; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство электрооборудования; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство транспортных средств; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство и распределение электроэнергии, ¦ ¦
¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Доля прибыльных организаций в общем ¦% ¦
¦ ¦ ¦объеме организаций, занимающихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦производственной деятельностью в курируемых ¦ ¦
¦ ¦ ¦отраслях промышленности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Обеспеченность населения квартирными ¦шт. ¦
¦ ¦ ¦телефонами на 1000 человек ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Количество абонентов мобильной связи ¦чел. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Доля телефонизированных населенных ¦% ¦
¦ ¦ ¦пунктов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Доля населения, охваченного телефонной ¦% ¦
¦ ¦ ¦связью, всего, ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе мобильной ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Ввод автомобильных дорог ¦км. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦24. Удельный вес дорожно-транспортных ¦% ¦
¦ ¦ ¦происшествий, с сопутствующими дорожными ¦ ¦
¦ ¦ ¦условиями ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦25. Доля дорог, обеспечивающих регулярные ¦% ¦
¦ ¦ ¦пассажирские перевозки ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦26. Число перевезенных пассажиров на ¦млн. чел. ¦
¦ ¦ ¦автомобильном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦27. Число перевезенных пассажиров на ¦млн. чел. ¦
¦ ¦ ¦внутреннем водном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦28. Число перевезенных пассажиров на ¦млн. чел. ¦
¦ ¦ ¦железнодорожном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦29. Число перевезенных пассажиров на ¦тыс. чел. ¦
¦ ¦ ¦воздушном транспорте ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦30. Доля населенных пунктов, охваченных ¦% ¦
¦ ¦ ¦постоянным транспортным обслуживанием ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦31. Исполнение бюджетного задания по доходам ¦тыс. руб., % ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦32. Охват работой по содержанию муниципальных¦насел. пункт ¦
¦ ¦ ¦межпоселенческих дорог ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦33. Доля региональных и муниципальных дорог, ¦% ¦
¦ ¦ ¦не отвечающих нормативным требованиям ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦34. Общее количество зимников, обслуживаемых ¦тыс. км. ¦
¦ ¦ ¦за счет средств краевого бюджета ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦12 ¦Департамент жилищно-¦1. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦коммунальной ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦политики ¦финансирование жилищно-коммунального ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦хозяйства, всего, в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Агентство ¦компенсацию разницы между экономическими ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦строительства и ¦обоснованными тарифами и тарифами, ¦ ¦
¦ ¦жилищно- ¦установленными для населения, и на покрытие ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦убытков, возникших в связи с применением ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦регулируемых цен на жилищно-коммунальные ¦ ¦
¦ ¦администрации ¦услуги; ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦увеличение стоимости основных средств ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦2. Частные инвестиции в общем объеме ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦инвестиций в модернизацию коммунальной ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Доля государственного (муниципального) ¦% ¦
¦ ¦ ¦имущества коммунального хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ ¦(канализация, электрические и тепловые сети и¦ ¦
¦ ¦ ¦так далее), переданного в доверительное ¦ ¦
¦ ¦ ¦управление, аренду, концессию и на иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦правовых основаниях организациям частной ¦ ¦
¦ ¦ ¦формы собственности, из них: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦хозяйственным обществам с долей не более 25 ¦% ¦
¦ ¦ ¦процентов, находящейся в государственной ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальной) собственности, в общем объеме¦ ¦
¦ ¦ ¦государственного (муниципального) имущества ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Фактическая оплата населением за жилищно- ¦% ¦
¦ ¦ ¦коммунальные услуги от начисленных платежей ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Доля населенных пунктов, обеспеченных ¦ ¦
¦ ¦ ¦питьевой водой надлежащего качества: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦городских поселений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦сельских населенных пунктов ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Доля муниципальных образований, в которых ¦% ¦
¦ ¦ ¦субсидии и льготы на оплату жилого помещения ¦ ¦
¦ ¦ ¦и коммунальных услуг предоставляются ¦ ¦
¦ ¦ ¦непосредственно гражданам в денежной форме ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Установленная максимально допустимая доля ¦% ¦
¦ ¦ ¦собственных расходов граждан на оплату жилья ¦ ¦
¦ ¦ ¦и коммунальных услуг в совокупном доходе ¦ ¦
¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Удельный вес жилищного фонда, ¦% ¦
¦ ¦ ¦обеспеченного горячим водоснабжением: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦городских поселений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦сельских населенных пунктов ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Удельный вес жилищного фонда, ¦% ¦
¦ ¦ ¦обеспеченного отоплением: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦городских поселений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦сельских населенных пунктов ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Удельный вес жилищного фонда, ¦% ¦
¦ ¦ ¦обеспеченного канализацией: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦городских поселений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦сельских населенных пунктов ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Удельный вес потерь воды в процессе ¦% ¦
¦ ¦ ¦производства и транспортировки до ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Удельный вес потерь тепловой энергии в ¦% ¦
¦ ¦ ¦процессе производства и транспортировки до ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Удельный вес потерь электрической энергии¦% ¦
¦ ¦ ¦в процессе производства и транспортировки до ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Доля убыточных организаций жилищно- ¦% ¦
¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Интегральный показатель аварийности на ¦ед. на 100 км ¦
¦ ¦ ¦100 км сетей, в том числе: ¦сетей ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦теплоснабжения; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦водоснабжения; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Доля объема отпуска горячей воды, счет за¦% ¦
¦ ¦ ¦которую выставлен по показаниям приборов ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Доля объема отпуска тепловой энергии, ¦% ¦
¦ ¦ ¦счет за которую выставлен по показаниям ¦ ¦
¦ ¦ ¦приборов учета ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Доля объема отпуска отпуска электрической¦% ¦
¦ ¦ ¦энергии, счет за которую выставлен по ¦ ¦
¦ ¦ ¦показаниям приборов учета ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Доля многоквартирных домов в целом по ¦% ¦
¦ ¦ ¦субъекту Российской Федерации, в которых ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственники помещений выбрали и реализуют ¦ ¦
¦ ¦ ¦способ управления многоквартирными домами, в ¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦непосредственное управление собственниками ¦% ¦
¦ ¦ ¦помещений в многоквартирном доме; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦управление товариществом собственников жилья ¦% ¦
¦ ¦ ¦либо жилищным кооперативом или иным ¦ ¦
¦ ¦ ¦специализированным потребительским ¦ ¦
¦ ¦ ¦кооперативом; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦управление управляющей организацией, в том ¦% ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦муниципальной формы собственности, из них: ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в форме муниципальных учреждений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦государственной формы собственности, из них: ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в форме государственных учреждений; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦частной формы собственности из них: ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦хозяйственными обществами со 100-процентной ¦% ¦
¦ ¦ ¦долей участия, находящейся в государственной ¦ ¦
¦ ¦ ¦(муниципальной) собственности; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦хозяйственными обществами с долей участия, не¦% ¦
¦ ¦ ¦превышающей 25 процентов, находящейся в ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной (муниципальной) собственности¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Доля устраненных недостатков от общего ¦% ¦
¦ ¦ ¦числа, выявленных при обследовании жилищного ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦13 ¦Департамент ¦1.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся¦м кв. ¦
¦ ¦строительства и ¦в среднем на одного жителя субъекта ¦ ¦
¦ ¦архитектуры ¦Российской Федерации, всего, ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦в том числе введения в действие за год ¦м кв. на одного ¦
¦ ¦Агентство ¦ ¦чел. ¦
¦ ¦строительства и +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦жилищно- ¦2. Площадь земельных участков, ¦га ¦
¦ ¦коммунального ¦предоставленных для строительства, - всего, в¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦том числе: ¦ ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦площадь земельных участков, предоставленных ¦ ¦
¦ ¦ ¦для жилищного строительства; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦площадь земельных участков, предоставленных ¦ ¦
¦ ¦ ¦для комплексного освоения в целях жилищного ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб.,% ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в жилищное строительство в ¦ ¦
¦ ¦ ¦рамках федеральной адресной инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы и федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Расходы консолидированного бюджета края на¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦капитальное строительство ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Время от подачи заявки на предоставление ¦дни ¦
¦ ¦ ¦земельного участка для строительства до ¦ ¦
¦ ¦ ¦получения разрешения на строительство: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦для жилищного строительства - время от даты ¦ ¦
¦ ¦ ¦получения по результатам аукциона прав ¦ ¦
¦ ¦ ¦(собственности или аренды) на земельный ¦ ¦
¦ ¦ ¦участок до даты получения разрешения на ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительство; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦для комплексного освоения в целях жилищного ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства - время от даты получения на ¦ ¦
¦ ¦ ¦аукционе прав аренды земельного участка для ¦ ¦
¦ ¦ ¦комплексного освоения в целях жилищного ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства до дня получения разрешения ¦ ¦
¦ ¦ ¦на строительство первого объекта жилищного ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦для строительства объектов, не являющихся ¦ ¦
¦ ¦ ¦объектами жилищного строительства, - время ¦ ¦
¦ ¦ ¦от даты принятия заявления о выборе ¦ ¦
¦ ¦ ¦земельного участка и предварительном ¦ ¦
¦ ¦ ¦согласовании места размещения объекта до ¦ ¦
¦ ¦ ¦получения разрешения на строительство - ¦ ¦
¦ ¦ ¦в случаях, когда земельный участок ¦ ¦
¦ ¦ ¦предоставляется по процедуре предварительного¦ ¦
¦ ¦ ¦согласования мест размещения объектов ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Доля муниципальных образований, на ¦% ¦
¦ ¦ ¦территории которых сформирована система ¦ ¦
¦ ¦ ¦планирования градостроительной деятельности ¦ ¦
¦ ¦ ¦(генеральные планы, правила землепользования ¦ ¦
¦ ¦ ¦и застройки, документация по планировке ¦ ¦
¦ ¦ ¦территории) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Количество земельных участков для ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦жилищного строительства, предоставленных на ¦ ¦
¦ ¦ ¦аукционах ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Количество земельных участков для ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищного строительства, предоставленных на ¦ ¦
¦ ¦ ¦аукционах под комплексное освоение ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Темп роста производства основных видов ¦% ¦
¦ ¦ ¦неметаллических минеральных продуктов ¦ ¦
¦ ¦ ¦(промышленность строительных материалов), в ¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦цемент; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦конструкции и детали сборные и ¦ ¦
¦ ¦ ¦железобетонные; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦кирпич строительный ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Доля безубыточных организаций и ¦% ¦
¦ ¦ ¦предприятий в отрасли строительства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Объем незавершенного строительства, ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦осуществляемого за счет средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦консолидированного бюджета Российской ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Средняя начисленная заработная плата на ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦одного работника в сфере строительства ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Объем ввода жилых домов ¦тыс. кв.м ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Темп роста объемов ввода жилых домов (к ¦% ¦
¦ ¦ ¦предыдущему году) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Ввод жилья на одного человека в год ¦кв. м ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Отношение средней цены одного квадратного¦лет ¦
¦ ¦ ¦метра общей площади на первичном (вторичном) ¦ ¦
¦ ¦ ¦рынке жилья к среднедушевым доходам населения¦ ¦
¦ ¦ ¦в субъекте Российской Федерации: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на первичном рынке жилья; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на вторичном рынке жилья; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦цена одного квадратного метра общей площади ¦ ¦
¦ ¦ ¦на первичном рынке жилья; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦цена одного квадратного метра общей площади ¦ ¦
¦ ¦ ¦на вторичном рынке жилья ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Обеспеченность населения жильем ¦кв.м на 1 жителя¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Коэффициент доступности жилья ¦лет ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Доля населения, проживающего в ¦% ¦
¦ ¦ ¦многоквартирных домах, признанных в ¦ ¦
¦ ¦ ¦установленном порядке аварийными ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Объем выдаваемых ипотечных жилищных ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦кредитов и займов гражданам ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Субсидирование молодых семей, улучшивших ¦кол-во семей ¦
¦ ¦ ¦жилищные условия (в том числе с ¦ ¦
¦ ¦ ¦использованием ипотечных кредитов и займов) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Количество семей, улучшивших жилищные ¦кол-во семей ¦
¦ ¦ ¦условия ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦23. Количество обманутых инвесторов ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦(дольщиков) при строительстве многоквартирных¦ ¦
¦ ¦ ¦домов ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦14 ¦Департамент ¦1. Поголовье скота и птицы по всем категориям¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственной¦хозяйств: ¦ ¦
¦ ¦и продовольственной +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦политики ¦крупного рогатого скота ¦тыс. голов ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦в том числе коров; ¦ ¦
¦ ¦Агентство сельского +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦хозяйства ¦свиней; ¦тыс. голов ¦
¦ ¦администрации +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦Красноярского края ¦птицы ¦тыс. голов ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦2. Численность работников, занятых в сельском¦тыс. чел. ¦
¦ ¦ ¦хозяйстве ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦3. Коэффициент использования производственных¦% ¦
¦ ¦ ¦мощностей на предприятиях пищевой ¦ ¦
¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Приоритетный национальный проект "Развитие¦единиц ¦
¦ ¦ ¦АПК" ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦создание и развитие сельскохозяйственных ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребительских кооперативов, всего, в том ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦кредитных; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦перерабатывающих; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦снабженческо-сбытовых и обслуживающих ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Структура продукции сельского хозяйства по¦% ¦
¦ ¦ ¦категориям форм собственности: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦сельскохозяйственные организации; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦крестьянские (фермерские) хозяйства; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦хозяйства населения ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Среднемесячная номинальная начисленная ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников в сельском ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйстве региона ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Уровень обеспеченности ¦% ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйственного производства основными ¦ ¦
¦ ¦ ¦видами техники: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦тракторами; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦зерноуборочными комбайнами; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦кормоуборочными комбайнами ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Обеспеченность сельскохозяйственных ¦% ¦
¦ ¦ ¦организаций кадрами: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦специалистами с высшим и средним ¦ ¦
¦ ¦ ¦профессиональным образованием ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦руководителями с высшим образованием ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Объем инвестиций ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной ¦ ¦
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Исполнение бюджетного задания по доходам ¦тыс. руб., % ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Процент освоения средств краевого ¦% ¦
¦ ¦ ¦бюджета, выделенных на безвозвратной основе ¦ ¦
¦ ¦ ¦по подразделу "Сельское хозяйство и ¦ ¦
¦ ¦ ¦рыболовство" ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Расходы консолидированного бюджета ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на сельское ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство в расчете: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на один рубль произведенной ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйственной продукции; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦на одного жителя в сельской местности ¦руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Объем остатков на счетах главных ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦распорядителей бюджетных средств ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Темп роста производства продукции ¦% ¦
¦ ¦ ¦сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Урожайность зерновых культур ¦ц/га ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Повышение продуктивности животных (к ¦% ¦
¦ ¦ ¦уровню прошлого года): ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦средний надой на одну корову; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦средняя яйценоскость одной курицы несушки; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦среднесуточные привесы: ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦крупного рогатого скота; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦свиней; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦овец ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Удельный вес прибыльных хозяйств в их ¦% ¦
¦ ¦ ¦общем числе по данным сводного годового ¦ ¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского отчета ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦19. Уровень рентабельности ¦% ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйственного производства: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦растениеводство; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦животноводство ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦20. Приоритетный национальный проект ¦% ¦
¦ ¦ ¦"Развитие АПК": ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство молока к уровню 2005 г.; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦производство мяса к уровню 2005 г.; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦объем реализации продукции (в ценах ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализации), производимой в ЛПХ, КФХ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦21. Объем закупаемого сельскохозяйственного ¦тыс. тонн ¦
¦ ¦ ¦сырья у краевых товаропроизводителей (молока ¦ ¦
¦ ¦ ¦и молочных продуктов) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦22. Объем заготовок организаций ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦потребительской кооперации ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦15 ¦Управление Совета ¦1. Количество зарегистрированных заявлений, ¦тыс. ед. ¦
¦ ¦администрации ¦сообщений и иной информации о происшествиях ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦по безопасности и ¦2. Количество выявленных преступлений ¦ед. ¦
¦ ¦взаимодействию с ¦превентивной направленности ¦ ¦
¦ ¦правоохранительными +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦органами Главное ¦3. Количество выявленных преступлений ¦ед. ¦
¦ ¦управление +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦внутренних дел по ¦4. Количество раскрытых преступлений ¦ед. ¦
¦ ¦Красноярскому краю +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Количество преступлений экономической ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦направленности: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦выявленных ¦ед. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦раскрытых ¦ед. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Число преступлений, совершенных лицами, в ¦единиц на 100000¦
¦ ¦ ¦отношении которых вынесены обвинительные ¦человек ¦
¦ ¦ ¦приговоры, вступившие в законную силу ¦населения ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Объем средств, направляемых на ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществление правоохранительной деятельности¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. средств регионального бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Расходы консолидированного бюджета ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации на ¦ ¦
¦ ¦ ¦правоохранительную деятельность - всего, в ¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе на содержание криминальной милиции ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Объем средств федерального бюджета, ¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦привлеченных в отрасль в рамках федеральной +----------------+
¦ ¦ ¦адресной инвестиционной программы и ¦% ¦
¦ ¦ ¦федеральных целевых программ (к предыдущему ¦ ¦
¦ ¦ ¦году в сопоставимых ценах) ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Смертность от дорожно-транспортных ¦на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦происшествий ¦человек ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Количество рецидивных преступлений ¦ед. ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Количество несовершеннолетних, состоящих ¦кол-во чел. ¦
¦ ¦ ¦на учете в ПДН и совершивших преступления ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Количество преступлений, совершенных в ¦тыс. ед. ¦
¦ ¦ ¦общественных местах ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Количество пресеченных административных ¦тыс. ед. ¦
¦ ¦ ¦правонарушений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦15. Количество ДТП на 10000 стоящих на учете ¦ед. ¦
¦ ¦ ¦транспортных средств, находящихся в ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности физических и юридических лиц ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦16. Доля лиц ранее осуждавшихся за совершение¦% ¦
¦ ¦ ¦преступлений, в общем количестве лиц, ¦ ¦
¦ ¦ ¦осужденных на основании обвинительных ¦ ¦
¦ ¦ ¦приговоров вступивших в законную силу ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦17. Доля преступлений, совершенных ¦% ¦
¦ ¦ ¦несовершеннолетними или при их соучастии, в ¦ ¦
¦ ¦ ¦общем числе зарегистрированных преступлений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦18. Количество погибших в ДТП на 100 ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦пострадавших человек ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦16 ¦Управление Совета ¦1. Временные затраты на выдвижение ¦час. ¦
¦ ¦администрации ¦оперативных групп, оценку обстановки, ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края ¦принятие решений ¦ ¦
¦ ¦по безопасности и +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦взаимодействию с ¦2. Охват населения края, оповещаемого с ¦% от общей ¦
¦ ¦правоохранительными ¦помощью реконструированной АСЦО ГО края ¦численности ¦
¦ ¦органами Агентство ¦ ¦населения края ¦
¦ ¦по гражданской +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦обороне, ¦3. Прикрытие зон оперативной ответственности ¦% от площади ¦
¦ ¦чрезвычайным ¦по спасению населения ¦территории края ¦
¦ ¦ситуациям и пожарной+---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦безопасности ¦4. Прикрытие территории края подразделениями ¦% от общего ¦
¦ ¦администрации ¦пожарной охраны ¦количества ¦
¦ ¦Красноярского края ¦ ¦населенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦пунктов края ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Прикрытие населения края мерами по ¦% от общей ¦
¦ ¦ ¦обеспечению пожарной безопасности ¦численности ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения края ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Прикрытие сельского населения края ¦% от общей ¦
¦ ¦ ¦первичными мерами пожарной безопасности ¦численности ¦
¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения края ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦7. Обеспечение материальными ресурсами ¦% от потребности¦
¦ ¦ ¦краевого резерва для ликвидации ЧС ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦8. Охват подготовкой должностных лиц и ¦% от подлежащих ¦
¦ ¦ ¦специалистов ГО и РСЧС органов исполнительной¦подготовке ¦
¦ ¦ ¦власти, местного самоуправления, организаций,¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе образовательных учреждений ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦9. Снижение количества гибели людей при ЧС ¦% от показателя ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 года ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦10. Снижение количества пострадавшего ¦% от показателя ¦
¦ ¦ ¦населения при ЧС ¦2005 года ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦11. Снижение экономического ущерба от ЧС ¦% от показателя ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 года ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦12. Снижение количества гибели людей на ¦% от среднего ¦
¦ ¦ ¦пожарах ¦показателя 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2006 годов ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦13. Снижение количества пострадавшего ¦% от среднего ¦
¦ ¦ ¦населения на пожарах ¦показателя 2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2006 годов ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦14. Охват населения края мероприятиями по ¦% от общей ¦
¦ ¦ ¦пропаганде знаний в области гражданской ¦численности ¦
¦ ¦ ¦обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной ¦населения края ¦
¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦
+---+--------------------+---------------------------------------------+----------------+
¦17 ¦Управление ¦1. Общий тираж специализированных изданий, ¦тыс.экз. ¦
¦ ¦информационной ¦публикующих нормативные правовые акты ¦ ¦
¦ ¦политики Совета +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦администрации ¦2. Доступность информации о принятых органами¦экз. на 1000 ¦
¦ ¦Красноярского края ¦государственной власти края нормативных ¦чел. ¦
¦ ¦Агентство печати и ¦правовых актов ¦ ¦
¦ ¦массовых +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦коммуникаций ¦3. Степень удовлетворенности населения ¦% от числа ¦
¦ ¦администрации ¦информационной открытостью органов ¦опрошенных ¦
¦ ¦Красноярского края ¦исполнительной власти края ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦4. Доля автономных учреждений среди редакций ¦% от общего ¦
¦ ¦ ¦городских и районных газет ¦числа редакций ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦5. Изменение базовых ориентаций населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦края, существующих в массовом сознании: ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ориентация на семейные ценности; ¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ориентация на духовное и культурное развитие;¦% ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦ориентация на здоровый образ жизни, занятие ¦% ¦
¦ ¦ ¦спортом и активный отдых; ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦наличие чувства патриотизма и чувства ¦% ¦
¦ ¦ ¦гордости за Красноярский край ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦ ¦6. Охват аудитории государственным каналом ¦% от общего ¦
¦ ¦ ¦"Енисей-Регион" ¦населения края ¦
L---+--------------------+---------------------------------------------+-----------------






Приложение № 3
к Постановлению
Совета администрации края
от 28 июня 2006 г. № 179-п

МАКЕТ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

(введен Постановлением Совета администрации края
от 14.07.2008 № 321-п)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Макет разработан в целях методического обеспечения подготовки отчетов о реализации ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственных целевых программ (далее - отчеты).
Отчеты представляются в сроки, указанные в Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, органами исполнительной власти края, осуществляющими контроль за реализацией ведомственных целевых программ, в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края.
В отчете должны быть представлены следующие разделы:
цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности;
объем финансирования ведомственной целевой программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов;
результативность бюджетных расходов.
Отчет включает в себя пояснительную записку к таблицам, а также сами таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему Макету.
Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года.
Текущий период - квартал (кварталы) текущего года, в котором (которых) осуществляется реализация ведомственной целевой программы.
Плановый период - два года, следующие за текущим финансовым годом.

2. ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА "ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ"

В первом разделе отчета и соответствующих приложениях должна быть представлена информация о целях, целевых показателях, задачах и показателях результативности, включающая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли (вида экономической деятельности), которое планировалось достигнуть в ходе реализации ведомственной целевой программы и фактически достигнутое состояние.
При составлении отчета по каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:
плановые и фактические значения за отчетный период;
плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;
ожидаемое значение на конец текущего года;
плановые значения на плановый период.
Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности и структурные подразделения аппарата Совета администрации края оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 1 к настоящему Макету. Кроме того, в пояснительной записке и соответствующем приложении следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий согласно приложению № 1а к настоящему Макету.
Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению № 2 к настоящему Макету. Кроме того, в пояснительной записке следует отразить ход реализации мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края, по достижению показателей развития отрасли (вида экономической деятельности), предусмотренных утвержденной ведомственной целевой программой, согласно приложению № 2а к настоящему Макету.
Если плановые и фактические показатели за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых показателей.
В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти края) факторов, возникших в отчетном периоде.

3. ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА
"ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ЗАДАЧАМ, ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ"

Во втором разделе отчета и соответствующих приложениях приводятся сведения об общем объеме финансирования ведомственной целевой программы по задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. В пояснительной записке приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.
Отдельной строкой в отчете следует отразить запланированный и фактически освоенный объем дополнительно выделенного финансирования по мероприятиям, которые были рассмотрены на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной Постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 № 74-п "О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки".
При составлении отчета по объемам финансирования ведомственной целевой программы необходимо указать:
плановые и кассовые расходы в отчетном году;
плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;
ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;
бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в ведомственной целевой программе.
В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.
Результаты мониторинга объемов финансирования ведомственной целевой программы оформляются согласно приложению № 3 к настоящему Макету.
Органы исполнительной власти, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации ведомственной целевой программы в краевой бюджет, (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).
Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за два отчетных года, отчетный период текущего года и оценки на конец текущего года, плановые показатели на плановый период, в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. Результаты мониторинга по видам доходов оформляются согласно приложению № 4 к настоящему Макету.

4. ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА
"РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ"

В третьем разделе отчета производится сопоставление показателей затрат и результатов деятельности органов исполнительной власти края в отчетном периоде, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
На основании данных о динамике в отчетном периоде плановых и фактически достигнутых значений целевых показателей и показателей результативности в разрезе задач, а также объемов финансирования в разрезе задач и программных мероприятий ведомственных целевых программ производится оценка результативности деятельности исполнительной власти края.
Оценка производится по следующим направлениям:
степень достижения целей, целевых показателей, показателей результативности и решения сформированных задач;
степень соответствия запланированному уровню затрат;
отклонения показателей результативности, реализации ведомственной целевой программы и затрат за отчетный период от плановых показателей на этот период и аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:
обоснование ситуаций, когда целевые показатели ведомственной целевой программы выполнены, а соответствующие им показатели результативности не выполнены, а также ситуаций, когда показатели результативности ведомственной целевой программы не выполнены, а соответствующие им целевые показатели выполнены;
обоснование ситуаций, когда задачи ведомственной программы выполнены, а соответствующие им мероприятия не выполнены, а также ситуаций, когда задачи ведомственной программы не выполнены, а соответствующие им мероприятия выполнены;
обоснование ситуаций, когда сочетается недовыполнение одних показателей результативности и перевыполнение других;
обоснование ситуаций перевыполнения по большинству плановых показателей, в том числе и целевых показателей.
Для выявления степени достижения запланированных результатов фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений.
При подготовке отчета дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования, направленных на расходы капитального характера.
По каждому направлению оценки результативности, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями целевых показателей и показателей результативности, а также в динамике разных лет по показателям, должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:
внутренние факторы (на которые орган исполнительной власти края мог влиять);
внешние факторы (на которые орган исполнительной власти края не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).
При проведении анализа влияния внешних факторов на достижение плановых показателей отдельно указывается влияние, которое было оказано на достижение плановых показателей другими органами исполнительной власти края.
Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам проведенной оценки результативности орган исполнительной власти края проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности, прекращение либо инициирование отдельных программных мероприятий, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценку количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).





Приложение № 1
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

   ----T----------------T---------T----------------T-------------------T---------------------------------------------------T--------T---------------¬

¦ № ¦ Цель, задачи, ¦ Ед. ¦ Вес показателя ¦ Отчетный период ¦ Текущий год ¦Плановый¦ Примечание ¦
¦п/п¦ показатели ¦измерения¦результативности¦(два предшествующих¦ ¦ период ¦(оценка рисков ¦
¦ ¦результативности¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦ невыполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------T---------T---------T-----------+----T---+показателей по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20__ ¦ 20__ ¦январь - ¦апрель - ¦ июль - ¦октябрь -¦значение на¦1-й ¦2-й¦ программе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦ декабрь ¦конец года ¦год ¦год¦ причины ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+-----------+ ¦ ¦ невыполнения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ план ¦ ¦ ¦выбор действий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по преодолению)¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+---------------+
¦ ¦Показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------+----+---+----------------


Руководитель подпись





Приложение № 1а
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

   ----T-------------------T----------T----------------T---------------------¬

¦ № ¦ Мероприятие, ¦ Срок ¦Ответственный (с¦ Примечание (причины ¦
¦п/п¦ осуществляемое ¦реализации¦ указанием ФИО) ¦ невыполнения ¦
¦ ¦ органом +----T-----+ ¦ мероприятий, выбор ¦
¦ ¦ исполнительной ¦план¦факт ¦ ¦ действий по ¦
¦ ¦ власти края ¦ ¦ ¦ ¦преодолению возможных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негативных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий) ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задаче 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задаче n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+----+-----+----------------+----------------------


Руководитель подпись





Приложение № 2
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

   ----T----------------T---------T-------------------T-------------------------------------------------T--------T---------------¬

¦ № ¦ Цель, задачи, ¦ Ед. ¦ Отчетный ¦ Текущий год ¦Плановый¦ Примечание ¦
¦п/п¦ показатели ¦измерения¦ период ¦ ¦ период ¦(оценка рисков ¦
¦ ¦результативности¦ +---------T---------+---------T---------T---------T---------T---------+---T----+ невыполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 20__ ¦ 20__ ¦январь - ¦апрель - ¦ июль - ¦октябрь -¦значение ¦1-й¦2-й ¦показателей по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦декабрь ¦на конец ¦год¦год ¦ программе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ причины ¦
¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦ невыполнения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦выбор действий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по преодолению)¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатель n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦Показатели по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЭД в целом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----------------


Руководитель подпись





Приложение № 2а
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

   ----T-------------------T----------T----------------T---------------------¬

¦ № ¦ Мероприятие, ¦ Срок ¦Ответственный (с¦ Примечание (причины ¦
¦п/п¦ осуществляемое ¦реализации¦ указанием ФИО) ¦ невыполнения ¦
¦ ¦ органом +----T-----+ ¦ мероприятий, выбор ¦
¦ ¦ исполнительной ¦план¦факт ¦ ¦ действий по ¦
¦ ¦ власти края ¦ ¦ ¦ ¦преодолению возможных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негативных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий) ¦
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
+---+-------------------+----+-----+----------------+---------------------+
L---+-------------------+----+-----+----------------+----------------------


Руководитель подпись





Приложение № 3
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
   ----T----------------T---------T-------------------------------------------------T--------T---------------¬

¦ № ¦ Цель, задачи, ¦ 20__ ¦ 20__ (текущий год) ¦Плановый¦ Примечание ¦
¦п/п¦ показатели ¦(отчетный¦ ¦ период ¦(оценка рисков ¦
¦ ¦результативности¦ год) +---------T---------T---------T---------T---------+----T---+ невыполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦январь - ¦апрель - ¦ июль - ¦октябрь -¦Значение ¦1-й ¦2-й¦показателей по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦ декабрь ¦на конец ¦ ¦ ¦ программе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ причины ¦
¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----+---+ невыполнения, ¦
¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦год ¦год¦выбор действий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по преодолению)¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦Цель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в сумме средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦по мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦Задача n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в сумме средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦по мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦итого по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----------------


Примечание: Расшифровку финансирования по объектам, включенным в ведомственную целевую программу, предусмотреть в соответствии с приложением № 3а.

Руководитель Ф.И.О. Подпись





Приложение № 3а
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

за январь - 20__ г. (нарастающим итогом)
по: _______________________________________________

   ----T------------T---------T--------T--------------T-----------------------T---------------------------------------------------T---------------------------------------------------T----------¬

¦ № ¦Наименование¦ Ед. ¦Мощность¦ Годы ¦ Остатки сметной ¦ Лимит инвестиций на планируемый год ¦ Профинансировано за отчетный период ¦Фактически¦
¦п/п¦ объекта, ¦измерения¦ ¦строительства,¦ стоимости на 01.01. ¦ ¦ ¦освоено за¦
¦ ¦ стройки ¦ ¦ ¦ ввод в ¦ финансового года ¦ ¦ ¦ отчетный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатацию +-----T-----T-----------+-----T---------------------------------------------+-----T---------------------------------------------+ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ в ¦КВ в ценах ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах¦ценах¦финансового¦ +-----------T--------T--------------T---------+ +-----------T--------T--------------T---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1991 ¦2001 ¦ года ¦ ¦федеральный¦ бюджет ¦ бюджет ¦ прочие ¦ ¦федеральный¦ бюджет ¦ бюджет ¦ прочие ¦ всего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ бюджет ¦субъекта¦муниципального¦источники¦ ¦ бюджет ¦субъекта¦муниципального¦источники¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ образования ¦ ¦ ¦
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 19 ¦
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
+---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+---------+--------+--------------+-----+-----+-----------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----+-----------+--------+--------------+---------+-----------


Руководитель Ф.И.О. Подпись





Приложение № 4
к Макету
отчетов о реализации
ведомственных целевых программ

ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
   ----T----------------T---------T-------------------------------------------------T--------T---------------¬

¦ № ¦ Цель, задачи, ¦ 20__ ¦ 20__ (текущий год) ¦Плановый¦ Примечание ¦
¦п/п¦ показатели ¦(отчетный¦ ¦ период ¦(оценка рисков ¦
¦ ¦результативности¦ год) ¦ ¦ ¦ невыполнения ¦
¦ ¦ +----T----+---------T---------T---------T---------T---------+----T---+показателей по ¦
¦ ¦ ¦план¦факт¦январь - ¦апрель - ¦ июль - ¦октябрь -¦значение ¦1-й ¦2-й¦ программе, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦сентябрь ¦ декабрь ¦на конец ¦год ¦год¦ причины ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ невыполнения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦выбор действий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦план¦факт¦ ¦ ¦по преодолению)¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦по видам доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+---------------+
¦ ¦Итого доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+----------------


Руководитель подпись


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru